Организация бухгалтерского дела в благотворительном фонде

В результате проведенных операций все счета бухгалтерского учета будут закрыты и баланс полностью обнулен. Останутся организационные мероприятия, которые уже не отражаются и журнале хозяйственных операций данной организации, такие как заявление об удалении номера юридического лица из ЕГРЮЛ и других реестров налоговой инспекции.

Баланс торгового предприятия ООО «Пласт» на 1 августа 2008 г.

будет выглядеть следующим образом: см. приложение 4.

Бухгалтерский баланс

 

на 1 мая 2008

Коды

   

Форма №1 по ОКУД

0710001

 

Дата (год, месяц, число)

 

Организация

   

ООО "Пласт"

   

по ОКПО

0

Идентификационный номер налогоплательщика

4501029600

ИНН

4501029600

Вид деятельности

 

общественное питание

   

по ОКВЭД

450151001

Организационно-правовая форма / форма собственности

   

0

частная

         

по ОКОПФ / ОКФС

 

Единица измерения

руб.

   

по ОКЕИ

384/385

Адрес

г. Курган, ул. Володарского 38

       
           

Дата утверждения

15.05.2008

           

Дата отправки (принятия)

15.05.2008

 

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

Статьи баланса

     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Нематериальные активы

 

110

210

250

Основные средства

     

120

1035

1020

Незавершенное строительство

 

130

   

Доходные вложения в материальные ценности

 

135

   

Долгосрочные финансовые вложения

 

140

   

Отложенные налоговые активы

 

145

   

Прочие внеоборотные активы

 

150

   

ИТОГО по разделу I

 

190

1245

1270

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

     

Запасы

210

1145

1080

в том числе:

           

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

390

340

животные на выращивании и откорме

212

0

0

затраты в издержках обращения

213

127

120

готовая продукция и товары для перепродажи

214

570

560

товары отгруженные

215

0

0

расходы будущих периодов

216

58

60

прочие запасы и затраты

217

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

159

162

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

     

через 12 месяцев после отчетной даты)

 

230

0

0

в том числе:

           

покупатели и заказчики

 

231

0

0

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

     

12 месяцев после отчетной даты)

 

240

580

650

в том числе:

           

покупатели и заказчики

 

241

580

650

Краткосрочные финансовые вложения

 

250

0

0

Денежные средства

   

260

1600

1400

Прочие оборотные активы

 

270

0

0

ИТОГО по разделу II

 

290

3484

3292

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

 

300

4729

4562

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставный капитал

     

410

1200

1200

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 

415

 

0

Добавочный капитал

   

420

300

300

Резервный капитал

   

430

0

0

в том числе:

           

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 

440

810

792

ИТОГО по разделу III

 

490

2310

2292

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

     

510

0

0

Отложенные налоговые обязательства

 

515

0

0

Прочие долгосрочные обязательства

 

520

0

0

ИТОГО по разделу IV

 

590

0

0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

     

610

600

1000

Кредиторская задолженность

 

620

1119

1040

в том числе:

           

поставщики и подрядчики

 

621

740

620

авансы полученные

   

0

0

задолженность перед персоналом организации

622

99

100

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0

0

задолженность по налогам и сборам

 

624

280

320

прочие кредиторы

   

625

0

0

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

Доходы будущих периодов

 

640

240

230

Резервы предстоящих расходов

 

650

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

 

660

460

0

ИТОГО по разделу IV

 

690

2419

2270

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

 

700

4729

4562

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

     

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

   

0

0

в том числе по лизингу

   

0

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное

 

0

0

хранение (002)

       

0

0

Товары, принятые на комиссию (004)

   

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

 

0

0

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

 

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

 

0

0

Износ жилищного фонда (014)

   

0

0

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных

 

0

0

объектов (015)

       

0

0

Бланки строгой отчетности

   

0

0

                 

Руководитель _

Астафьев А. Б.

 

Главный бухгалтер

 

Охохонина В. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

                 
                 

15

мая 2008 г.

         
                 

Бухгалтерский баланс

 
 

на 1 июня 2008

Коды

 
   

Форма №1 по ОКУД

0710001

 
 

Дата (год, месяц, число)

   

Организация

   

ООО "Пласт"

   

по ОКПО

0

 

Идентификационный номер налогоплательщика

4501029600

ИНН

4501029600

 

Вид деятельности

 

общественное питание

   

по ОКВЭД

450151001

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

   

0

 

частная

         

по ОКОПФ / ОКФС

   

Единица измерения

тыс. руб.

   

по ОКЕИ

384/385

 

Адрес

г. Курган, ул. Володарского 38

         
           

Дата утверждения

15.06.2008

 
           

Дата отправки (принятия)

15.06.2008

 
   

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

Статьи баланса

       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

       

Нематериальные активы

 

110

210

250

 

Основные средства

     

120

1035

1020

 

Незавершенное строительство

 

130

     

Доходные вложения в материальные ценности

 

135

     

Долгосрочные финансовые вложения

 

140

     

Отложенные налоговые активы

 

145

     

Прочие внеоборотные активы

 

150

     

ИТОГО по разделу I

 

190

1245

1270

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

       

Запасы

210

1145

0

 

в том числе:

             

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

390

0

 

животные на выращивании и откорме

212

0

0

 

затраты в издержках обращения

213

127

0

 

готовая продукция и товары для перепродажи

214

570

0

 

товары отгруженные

215

0

0

 

расходы будущих периодов

216

58

0

 

прочие запасы и затраты

217

0

0

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

159

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем

       

через 12 месяцев после отчетной даты)

 

230

0

0

 

в том числе:

             

покупатели и заказчики

 

231

0

0

 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение

       

12 месяцев после отчетной даты)

 

240

580

0

 

в том числе:

             

покупатели и заказчики

 

241

580

0

 

Краткосрочные финансовые вложения

 

250

0

0

 

Денежные средства

   

260

1600

1288

 

Прочие оборотные активы

 

270

0

0

 

ИТОГО по разделу II

 

290

3484

1288

 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

 

300

4729

2558

 

Пассив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

       

Уставный капитал

     

410

1200

1200

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров

 

415

 

0

 

Добавочный капитал

   

420

300

300

 

Резервный капитал

   

430

0

0

 

в том числе:

             

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

     

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

     

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

 

440

810

1058

 

ИТОГО по разделу III

 

490

2310

2558

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

       

Займы и кредиты

     

510

0

0

 

Отложенные налоговые обязательства

 

515

0

0

 

Прочие долгосрочные обязательства

 

520

0

0

 

ИТОГО по разделу IV

 

590

0

0

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

       

Займы и кредиты

     

610

600

1000

 

Кредиторская задолженность

 

620

1119

0

 

в том числе:

             

поставщики и подрядчики

 

621

740

0

 

авансы полученные

   

0

0

 

задолженность перед персоналом организации

622

99

100

 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

0

0

 

задолженность по налогам и сборам

 

624

280

320

 

прочие кредиторы

   

625

0

0

 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

0

0

 

Доходы будущих периодов

 

640

240

230

 

Резервы предстоящих расходов

 

650

0

0

 

Прочие краткосрочные обязательства

 

660

460

0

 

ИТОГО по разделу IV

 

690

2419

0

 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

 

700

4729

2558

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

       

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

1

2

3

4

 

Арендованные основные средства (001)

   

0

0

 

в том числе по лизингу

   

0

0

 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное

 

0

0

 

хранение (002)

       

0

0

 

Товары, принятые на комиссию (004)

   

0

0

 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

 

0

0

 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

 

0

0

 

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

 

0

0

 

Износ жилищного фонда (014)

   

0

0

 

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных

 

0

0

 

объектов (015)

       

0

0

 

Бланки строгой отчетности

   

0

0

 
                   

Руководитель _

Астафьев А. Б.

 

Главный бухгалтер

 

Охохонина В. А.

 

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

 
                   
                   

15

мая 2008 г.

           

Бухгалтерский баланс

 
 

на 1 июня 2008

Коды

 
   

Форма №1 по ОКУД

0710001

 
 

Дата (год, месяц, число)

   

Организация

   

ООО "Пласт"

   

по ОКПО

0

 

Идентификационный номер налогоплательщика

4501029600

ИНН

4501029600

 

Вид деятельности

 

общественное питание

   

по ОКВЭД

450151001

 

Организационно-правовая форма / форма собственности

   

0

 

частная

         

по ОКОПФ / ОКФС

   

Единица измерения

тыс. руб.

   

по ОКЕИ

384/385

 

Адрес

г. Курган, ул. Володарского 38

         
           

Дата утверждения

15.06.2008

 
           

Дата отправки (принятия)

15.06.2008

 
   

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

 

Статьи баланса

       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

       

Нематериальные активы

 

110

210

330

 

Основные средства

     

120

1035

1440

 

Незавершенное строительство

 

130

     

Доходные вложения в материальные ценности

 

135

     

Долгосрочные финансовые вложения

 

140

     

Отложенные налоговые активы

 

145

     

Прочие внеоборотные активы

 

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы