Управление качеством в рамках антикризисного управления

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

width="16%" valign=top >

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

     

Уставный капитал

410

1 495 452

1 495 452

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

   

Добавочный капитал

420

218 794

218 794

Резервный капитал

430

0

0

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

   

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-83 762

-159 584

ИТОГО по разделу III

490

1 630 484

1 554 662

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

510

878 642

760 668

Отложенные налоговые обязательства

515

33 040

47 798

Прочие долгосрочные обязательства

520

   

ИТОГО по разделу IV

590

911 682

808 466

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

     

Займы и кредиты

610

150 844

524 057

Кредиторская задолженность

620

175 362

120 735

поставщики и подрядчики

621

23 734

17 605

задолженность перед персоналом организации

622

144

121

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

699

209

задолженность по налогам и сборам

624

1 739

6 502

прочие кредиторы

625

149 046

96 298

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

   

Доходы будущих периодов

640

   

Резервы предстоящих расходов

650

   

Прочие краткосрочные обязательства

660

   

ИТОГО по разделу V

690

326 206

644 792

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

2 868 372

3 007 920

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

   

в том числе по лизингу

911

   

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

   

Товары, принятые на комиссию

930

   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

   

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

722 412

722 412

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

768 647

768 647

Износ жилищного фонда

970

   

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

   

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

   

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

1000

9

9

бланки строгой отчетности

1001

9

9

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


Другие рефераты на тему «Менеджмент и трудовые отношения»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы