Совершенствование деятельности Учебного центра по переподготовке и повышению квалификации работников культуры и искусства
Исходя из показателей таблицы 1.1, можно сказать, что расходы на деятельность Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга, запланированные в бюджетах 2009-2011 гг. с каждым годом выше, так если в 2010 г. запланированные расходы выше расходов 2009 г. на 16466 тыс. руб., то в 2001 г. запланировано уже на 34 152 тыс. руб. больше, чем в 2009 г. Такое соотношение (рост расходов)
наблюдается по всем направлениям деятельности Управления, за исключением расходов на целевую программу «Перспективная Программа развития культуры и искусства г.Оренбурга на 2005-2009 гг.», что связано с ее окончанием; и расходов на мероприятия в сфере образования, где на 2009 г. было запланировано 2314 тыс. руб., а на 2010 и 2011 гг. расходы по данному направлению не запланированы вообще, что связано с передачей данного направления деятельности Министерству образования по Оренбургской области.
В то же время на поддержку деятельности учреждений дополнительного образования (Учебно-методических кабинетов, Учебных центров и др. подведомственных учреждений) в 2009 г. запланировано 5902 тыс. руб., в 2010 г. – 6606 тыс. руб., что больше на 704 тыс. руб., и в 2011 г. – 7265 тыс. руб., что на 1363 тыс. руб. выше, чем в 2009 г.
Таким образом, система дополнительного образования в сфере искусства и культуры остается подведомственна Управлению по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга, и расходы по данному направлению растут с каждым годом.
Рассмотрим структуру расходов Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. согласно Решению Оренбургского городского Совета 01.12.2008 № 707 «О бюджете города Оренбурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Структура расходов Управления по культуре и искусству Администрации г. Оренбурга на 2009 г. и на плановый период 2010 и 2011 гг. тыс. руб.
Наименование |
2009 г. |
Плановый период |
Удельный вес, % | |||
2010 г. |
2011 г. |
2009 г. |
2010 г. |
2011 г. | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Всего |
151 382 |
167 848 |
185 534 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) |
54 855 |
61343 |
65759 |
36,24 |
36,55 |
35,44 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музыкальные школы) (Целевые назначения) |
385 |
428 |
466 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Мероприятия в сфере образования |
2 314 |
0,0 |
0,0 |
1,53 |
0,00 |
0,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Дома культуры |
13442 |
27386 |
34203 |
8,88 |
16,32 |
18,43 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (музеи) |
3866 |
5588 |
6060 |
2,55 |
3,33 |
3,27 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Библиотеки |
24 569 |
30 661 |
33 063 |
16,23 |
18,27 |
17,82 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений- Театры, концерт орг. |
23 784 |
26 549 |
28 493 |
15,71 |
15,82 |
15,36 |
Гос. поддержка в сфере культуры, кинематографии, СМИ |
0,0 |
4 451 |
4 902 |
0,00 |
2,65 |
2,64 |
Центральный аппарат |
4 388 |
4 836 |
5 323 |
2,90 |
2,88 |
2,87 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (Учебно-методические кабинеты, учебные центры, хозяйственные группы, метод. и логопед. пункты) |
5 902 |
6 606 |
7 265 |
3,90 |
3,94 |
3,92 |
Целевые Программы муниципальных образований (Перспективная Программа развития культуры и искусства г.Оренбурга на 2005-2009г.) |
17 877 |
0,0 |
0,0 |
11,81 |
0,00 |
0,00 |